寧夏農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站

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1、寧夏農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2018年部門預算目錄第一部分單位概況第二部分2018年部門預算表一、財政撥款收支總表二、財政撥款支出總表三、一般公共預算支出表四、一般公共預算基本支出表五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表六、政府性基金預算支出表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表第三部分2017年部門預算情況說明第四部分名詞解釋寧夏農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2018年部門預算——單位概況寧夏農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站為全額撥款公益性事業(yè)單位,核定事業(yè)編制38人。主要職責:一是承擔農(nóng)業(yè)機械新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣、技術(shù)培訓和技術(shù)咨詢工作。二是負責農(nóng)業(yè)

2、機械的試驗鑒定工作。三是負責農(nóng)牧業(yè)機械、農(nóng)牧業(yè)交通運輸機械和機動車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、仲裁檢驗工作。四是完成自治區(qū)農(nóng)牧廳交辦的與其它業(yè)務相關(guān)的其他工作任務?,F(xiàn)有在職人員33人(含控編2人),退休人員32人。2017年8月退休2人。12月退休人員去世1人。辦公面積2667.56平方米(其中車間面積863.39平方米,實驗室面積357.34平方米,辦公面積1332.95平方米畝、車庫面積113.88平方米)。寧夏農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2018年部門預算——預算表一、財政撥款收支預算總表財政撥款收支預算總表單位:萬元收入支出項目預算數(shù)項目(按功能分類)預算數(shù)小

3、計公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入 一、本年支出   (一)一般公共預算財政撥款600.75?。ò耍┥鐣U虾途蜆I(yè)支出102.62102.62 (二)政府性基金預算財政撥款?。ㄊ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.8718.87  ?。ㄊ┺r(nóng)林水支出440.88440.88  ?。ǘ┳》勘U现С?8.3838.38    二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款  ?。ǘ┱曰痤A算財政撥款 (二)政府性基金預算財政撥款   收入總計600.75 支出總計600.756

4、00.75二、財政撥款支出預算總表財政撥款支出預算總表單位:萬元功能分類科目2018年預算安排總計公共財政預算撥款政府性基金科目編碼科目名稱小計自治區(qū)經(jīng)費撥款納入預算管理的行政性收費安排的撥款中央專項轉(zhuǎn)移支付中央一般性轉(zhuǎn)移支付寧夏農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站600.75600.75600.752080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.1747.1747.172080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.8718.8718.87    2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出36.5836.5836.58    2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.

5、8718.8718.872130104事業(yè)運行440.88440.88440.882210201住房公積金30.5430.5430.542210203購房補貼7.847.847.84三、一般公共預算支出表一般公共預算支出表單位:萬元功能分類科目2017年執(zhí)行數(shù)2018年預算數(shù)2018年預算數(shù)與2017年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出增減額增減%2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.1747.1747.17 -4.44-8.6%2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.8718.8718.87 8.5582.85%2

6、080599其他行政事業(yè)單位離退休支出36.5836.5836.58-1.22-3.23%2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.8718.8718.87 -1.77-8.58%2130104事業(yè)運行440.88440.88440.88-35.11-7.38%2210201住房公積金30.5430.5430.54-3.97-11.5%2210203購房補貼7.847.847.84-3.48-30.74%四、一般公共預算基本支出表一般公共預算基本支出表單位:萬元經(jīng)濟科目基本支出預算科目編碼科目名稱合計人員支出日常公用支出總計600.75600.750301

7、一、工資福利支出448.35448.3530101基本工資144.39144.3930102津貼補貼110.13110.1330103獎金86.9186.9130104社會保障繳費5.195.1930106伙食補助費30107績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.1747.1730109職業(yè)年金繳費18.8718.8730199其他工資福利支出35.6935.69302二、商品和服務支出58.5758.57030201辦公費8.438.4330202印刷費0.60.630203咨詢費0.60.630204手續(xù)費0.10.130205

8、水費0.260.2630206電費2.32.330207郵電費1.51.530208取暖費3.053.0530209物業(yè)管理費9.369

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